BonjourAprès une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association,je la
passe sur Garradin pour l'exercice 2020. Comment enregistrer les comptes du bilan
?J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes 1068. 110 et
119. 120 et 129. 4686 et 487.2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486. J'arrive
à mettre le solde initial dans la banque uniquement.Merci pour votre aide...Corinne
Bonjour Corinne,
Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée.
Tu réparties les avoirs de l'association entre les différents compte de
passif, puis tu vérifies en consultant le bilan
Une remarque
- tu n'utilises par le 102 compte associatif?
Bonne journée
roger
Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide <
aide@garradin.eu> a écrit :
> Bonjour
> Après une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association,
> je la passe sur Garradin pour l'exercice 2020.
> Comment enregistrer les comptes du bilan ?
> J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes
1068.
> 110 et 119. 120 et 129. 4686 et 487.
> 2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486.
> J'arrive à mettre le solde initial dans la banque uniquement.
> Merci pour votre aide...
> Corinne
>
>
Tout d'abord un grand merci pour cette réponse si rapide. Je profite du confinement
pour me mettre sur Garradin.Dans ma compta plus que simplifiée je n'avais même pas
ouvert le cpte 102.En fait je ne connais pas du tout la contre partie des comptes du
bilanSi je crédite le cpte 102 quel est le compte à débiter ?
Le dimanche 29 mars 2020 à 11:41:47 UTC+2, roger farger
<roger.farger@gmail.com> a écrit :
Bonjour Corinne,
Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée.Tu réparties les
avoirs de l'association entre les différents compte de passif, puis tu vérifies en
consultant le bilanUne remarque - tu n'utilises par le 102 compte associatif?
Bonne journée roger
Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide
<aide@garradin.eu> a écrit :
BonjourAprès une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association,je la
passe sur Garradin pour l'exercice 2020. Comment enregistrer les comptes du bilan
?J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes 1068. 110 et
119. 120 et 129. 4686 et 487.2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486. J'arrive
à mettre le solde initial dans la banque uniquement.Merci pour votre aide...Corinne
On Sun, 29 Mar 2020 10:39:51 +0000 (UTC) / "marianicorinne.coco at
yahoo.fr via aide" <aide@garradin.eu> said :
> Tout d'abord un grand merci pour cette réponse si rapide. Je profite
> du confinement pour me mettre sur Garradin.Dans ma compta plus que
> simplifiée je n'avais même pas ouvert le cpte 102.En fait je ne
> connais pas du tout la contre partie des comptes du bilanSi je
> crédite le cpte 102 quel est le compte à débiter ?
Le 891 je pense.
Oh excusez moi je viens de réaliser qu'on est Dimanche !Désolée !Il y a très
longtemps j'ai connu un Roger Farger au collège de Frais Vallon à Marseille ..?
Le dimanche 29 mars 2020 à 11:41:47 UTC+2, roger farger
<roger.farger@gmail.com> a écrit :
Bonjour Corinne,
Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée.Tu réparties les
avoirs de l'association entre les différents compte de passif, puis tu vérifies en
consultant le bilanUne remarque - tu n'utilises par le 102 compte associatif?
Bonne journée roger
Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide
<aide@garradin.eu> a écrit :
BonjourAprès une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association,je la
passe sur Garradin pour l'exercice 2020. Comment enregistrer les comptes du bilan
?J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes 1068. 110 et
119. 120 et 129. 4686 et 487.2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486. J'arrive
à mettre le solde initial dans la banque uniquement.Merci pour votre aide...Corinne
En ce moment c'est tout les jours dimanche et je ne suis pas le roger
auquel tu penses
Dans mon message précédent, je voulais dire: tu enregistres les avoirs de
l'association au débit des comptes de bilan " actif" et en contrepartie tu
répartie les sommes au crédit des comptes de bilan "passif". Tu fais la
répartition qui convient à ton association.
Tu pars des montants que tu connais à la fin de ton dernier exercice
comptable, j'ai noté des sommes fictives pour illustrer :
Le montant des immobilisations brutes 200
Le montant des amortissement 50
Le solde de ton compte banque 500
le solde de ta caisse 10
Le montant de l'excédent du dernier exercice 40
Ton bilan d'ouverture doit se présenter comme ceci
Actif
Passif
21 immobilisation 200 102 Fonds
associatif (à définir)
28 amortissement -50 110 report à
nouveau (à définir)
56 banque 500 120 résultat de
l'exercice 40
57 caisse 10
total 660 total
660
Tu notes dans le compte 102 une petite somme, juste le montant en deçà
duquel l'association ne peut pas vivre. Le montant restant tu le mets dans
le 110 pour faire l'équilibre, tu peux aussi en mettre une partie dans un
106 si tu veux affecter une somme pour un projet ou autre .
Avant la fin de l'exercice en cours tu devras solder le 120, pour créditer
le 110 ( et/ou le 106 si tu veux faire des réserves).
Enregistres ces écritures à la date d'ouverture de l'exercice.
Voilà
Le dim. 29 mars 2020 à 13:31, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide <
aide@garradin.eu> a écrit :
> Oh excusez moi je viens de réaliser qu'on est Dimanche !
> Désolée !
> Il y a très longtemps j'ai connu un Roger Farger au collège de Frais
> Vallon à Marseille ..?
>
> Le dimanche 29 mars 2020 à 11:41:47 UTC+2, roger farger <
> roger.farger@gmail.com> a écrit :
>
>
> Bonjour Corinne,
>
> Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée.
> Tu réparties les avoirs de l'association entre les différents compte de
> passif, puis tu vérifies en consultant le bilan
> Une remarque
> - tu n'utilises par le 102 compte associatif?
>
> Bonne journée
> roger
>
>
> Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide <
> aide@garradin.eu> a écrit :
>
> Bonjour
> Après une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association,
> je la passe sur Garradin pour l'exercice 2020.
> Comment enregistrer les comptes du bilan ?
> J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes
1068.
> 110 et 119. 120 et 129. 4686 et 487.
> 2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486.
> J'arrive à mettre le solde initial dans la banque uniquement.
> Merci pour votre aide...
> Corinne
>
>
>
> --
> Roger FARGER
>
YES YES YES Merci énormément. J'ai réussi à faire mon bilan 2019 dans GarradinIl
me plait bien ce logiciel, je l'adopte pour 2020.Si vous me permettez une dernière
question de compta :J'ai des charges qui correspondent à 2018 mais qui n'ont
été débitées qu'en 2019.Je les ai inscrites au compte 481 charges à répartir
sur plusieurs exercices mais ça ne me parait pas juste. Que devient ce compte à
l'ouverture du bilan 2020 ?Pouvez vous m'aider ?
Le dimanche 29 mars 2020 à 15:46:13 UTC+2, roger farger
<roger.farger@gmail.com> a écrit :
En ce moment c'est tout les jours dimanche et je ne suis pas le roger auquel tu
penses Dans mon message précédent, je voulais dire: tu enregistres les avoirs de
l'association au débit des comptes de bilan " actif" et en contrepartie
tu répartie les sommes au crédit des comptes de bilan "passif". Tu fais la
répartition qui convient à ton association. Tu pars des montants que tu connais à la
fin de ton dernier exercice comptable, j'ai noté des sommes fictives pour illustrer
:
Le montant des immobilisations brutes 200Le montant des amortissement 50 Le
solde de ton compte banque 500le solde de ta caisse 10 Le montant de
l'excédent du dernier exercice 40
Ton bilan d'ouverture doit se présenter comme ceci
Actif
Passif
21 immobilisation 200 102 Fonds
associatif (à définir)28 amortissement -50
110 report à nouveau (à définir)
56 banque 500 120
résultat de l'exercice 40 57 caisse 10
total 660
total 660
Tu notes dans le compte 102 une petite somme, juste le montant en deçà duquel
l'association ne peut pas vivre. Le montant restant tu le mets dans le 110 pour faire
l'équilibre, tu peux aussi en mettre une partie dans un 106 si tu veux affecter une
somme pour un projet ou autre .Avant la fin de l'exercice en cours tu devras solder
le 120, pour créditer le 110 ( et/ou le 106 si tu veux faire des
réserves).Enregistres ces écritures à la date d'ouverture de
l'exercice.Voilà
Le dim. 29 mars 2020 à 13:31, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide
<aide@garradin.eu> a écrit :
Oh excusez moi je viens de réaliser qu'on est Dimanche !Désolée !Il y a très
longtemps j'ai connu un Roger Farger au collège de Frais Vallon à Marseille ..?
Le dimanche 29 mars 2020 à 11:41:47 UTC+2, roger farger
<roger.farger@gmail.com> a écrit :
Bonjour Corinne,
Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée.Tu réparties les
avoirs de l'association entre les différents compte de passif, puis tu vérifies en
consultant le bilanUne remarque - tu n'utilises par le 102 compte associatif?
Bonne journée roger
Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide
<aide@garradin.eu> a écrit :
BonjourAprès une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association,je la
passe sur Garradin pour l'exercice 2020. Comment enregistrer les comptes du bilan
?J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes 1068. 110 et
119. 120 et 129. 4686 et 487.2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486. J'arrive
à mettre le solde initial dans la banque uniquement.Merci pour votre aide...Corinne
Il aurait fallu, en 2018, les passer en "Factures non parvenues" contre
le compte de charges correspondant. Là c'est un peu tard je présume :-)
Le plus simple, si elles ont un impact important par rapport au total de
tes charges, est de les passer en comptes de charges exceptionnelles.
Si elles sont de montants négligeables, tu les passes... en charges !
Tu peux expliquer dans l'annexe aux comptes (qui fait partie des
comptes, rappelons-le) ce que tu as fait, la nature des charges, et
pourquoi tu ne les connaissais pas encore à la clôture des comptes 2018.
Bon courage, bonne soirée.
Le 02/04/2020 à 19:26, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide a écrit :
> YES YES YES Merci énormément. J'ai réussi à faire mon bilan 2019 dans
> Garradin
> Il me plait bien ce logiciel, je l'adopte pour 2020.
> Si vous me permettez une dernière question de compta :
> J'ai des charges qui correspondent à 2018 mais qui n'ont été
débitées
> qu'en 2019.
> Je les ai inscrites au compte 481 charges à répartir sur plusieurs
> exercices
> mais ça ne me parait pas juste. Que devient ce compte à l'ouverture du
> bilan 2020 ?
> Pouvez vous m'aider ?
>
>
> Le dimanche 29 mars 2020 à 15:46:13 UTC+2, roger farger
> <roger.farger@gmail.com> a écrit :
>
>
> En ce moment c'est tout les jours dimanche et je ne suis pas le roger
> auquel tu penses
> Dans mon message précédent, je voulais dire: tu enregistres les avoirs
> de l'association au débit des comptes de bilan " actif" et en
> contrepartie tu répartie les sommes au crédit des comptes de bilan
> "passif". Tu fais la répartition qui convient à ton association.
> Tu pars des montants que tu connais à la fin de ton dernier exercice
> comptable, j'ai noté des sommes fictives pour illustrer :
>
> Le montant des immobilisations brutes 200
> Le montant des amortissement 50
> Le solde de ton compte banque 500
> le solde de ta caisse 10
> Le montant de l'excédent du dernier exercice 40
>
> Ton bilan d'ouverture doit se présenter comme ceci
>
> Actif Passif
>
> 21 immobilisation 200 102 Fonds associatif (à
définir)
> 28 amortissement -50 110 report à nouveau (à
définir)
> 56 banque 500 120 résultat de
l'exercice 40
> 57 caisse 10
>
> total 660 total 660
>
> Tu notes dans le compte 102 une petite somme, juste le montant en deçà
> duquel l'association ne peut pas vivre. Le montant restant tu le mets
> dans le 110 pour faire l'équilibre, tu peux aussi en mettre une partie
> dans un 106 si tu veux affecter une somme pour un projet ou autre .
> Avant la fin de l'exercice en cours tu devras solder le 120, pour
> créditer le 110 ( et/ou le 106 si tu veux faire des réserves).
> Enregistres ces écritures à la date d'ouverture de l'exercice.
> Voilà
>
>
>
>
>
> Le dim. 29 mars 2020 à 13:31, marianicorinne.coco at yahoo.fr
> <http://yahoo.fr> via aide <aide@garradin.eu
> <mailto:aide@garradin.eu>> a écrit :
>
> Oh excusez moi je viens de réaliser qu'on est Dimanche !
> Désolée !
> Il y a très longtemps j'ai connu un Roger Farger au collège de
> Frais Vallon à Marseille ..?
>
> Le dimanche 29 mars 2020 à 11:41:47 UTC+2, roger farger
> <roger.farger@gmail.com <mailto:roger.farger@gmail.com>> a écrit
:
>
>
> Bonjour Corinne,
>
> Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée.
> Tu réparties les avoirs de l'association entre les différents
> compte de passif, puis tu vérifies en consultant le bilan
> Une remarque
> - tu n'utilises par le 102 compte associatif?
>
> Bonne journée
> roger
>
>
> Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr
> <http://yahoo.fr> via aide <aide@garradin.eu
> <mailto:aide@garradin.eu>> a écrit :
>
> Bonjour
> Après une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit
> association,
> je la passe sur Garradin pour l'exercice 2020.
> Comment enregistrer les comptes du bilan ?
> J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les
> comptes 1068. 110 et 119. 120 et 129. 4686 et 487.
> 2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486.
> J'arrive à mettre le solde initial dans la banque uniquement.
> Merci pour votre aide...
> Corinne
>
>
>
> --
> Roger FARGER
>
>
>
> --
> Roger FARGER
OK alors je vais les passer en charges exceptionnelles.Mille mercis !!!Bonne
soirée.Corinne
Le jeudi 2 avril 2020 à 19:32:17 UTC+2, Choeur des Centraux - le Président
<president@centro.ovh> a écrit :
Il aurait fallu, en 2018, les passer en "Factures non parvenues" contre le
compte de charges correspondant. Là c'est un peu tard je présume :-)
Le plus simple, si elles ont un impact important par rapport au total de tes charges, est
de les passer en comptes de charges exceptionnelles.
Si elles sont de montants négligeables, tu les passes... en charges !
Tu peux expliquer dans l'annexe aux comptes (qui fait partie des comptes,
rappelons-le) ce que tu as fait, la nature des charges, et pourquoi tu ne les connaissais
pas encore à la clôture des comptes 2018.
Bon courage, bonne soirée.
Le 02/04/2020 à 19:26, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide a écrit :
YES YES YES Merci énormément. J'ai réussi à faire mon bilan 2019 dans Garradin
Il me plait bien ce logiciel, je l'adopte pour 2020. Si vous me permettez une
dernière question de compta : J'ai des charges qui correspondent à 2018 mais qui
n'ont été débitées qu'en 2019. Je les ai inscrites au compte 481 charges à
répartir sur plusieurs exercices mais ça ne me parait pas juste. Que devient ce compte
à l'ouverture du bilan 2020 ? Pouvez vous m'aider ?
Le dimanche 29 mars 2020 à 15:46:13 UTC+2, roger farger
<roger.farger@gmail.com> a écrit :
En ce moment c'est tout les jours dimanche et je ne suis pas le roger auquel tu
penses Dans mon message précédent, je voulais dire: tu enregistres les avoirs de
l'association au débit des comptes de bilan " actif" et en contrepartie
tu répartie les sommes au crédit des comptes de bilan "passif". Tu fais la
répartition qui convient à ton association. Tu pars des montants que tu connais à la
fin de ton dernier exercice comptable, j'ai noté des sommes fictives pour illustrer
:
Le montant des immobilisations brutes 200 Le montant des amortissement 50
Le solde de ton compte banque 500 le solde de ta caisse 10 Le montant de
l'excédent du dernier exercice 40
Ton bilan d'ouverture doit se présenter comme ceci
Actif
Passif
21 immobilisation 200 102 Fonds
associatif (à définir) 28 amortissement -50
110 report à nouveau (à définir)
56 banque 500 120
résultat de l'exercice 40 57 caisse 10
total 660
total 660
Tu notes dans le compte 102 une petite somme, juste le montant en deçà duquel
l'association ne peut pas vivre. Le montant restant tu le mets dans le 110 pour faire
l'équilibre, tu peux aussi en mettre une partie dans un 106 si tu veux affecter une
somme pour un projet ou autre . Avant la fin de l'exercice en cours tu devras
solder le 120, pour créditer le 110 ( et/ou le 106 si tu veux faire des réserves).
Enregistres ces écritures à la date d'ouverture de l'exercice. Voilà
Le dim. 29 mars 2020 à 13:31, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide
<aide@garradin.eu> a écrit :
Oh excusez moi je viens de réaliser qu'on est Dimanche ! Désolée ! Il y a
très longtemps j'ai connu un Roger Farger au collège de Frais Vallon à Marseille
..?
Le dimanche 29 mars 2020 à 11:41:47 UTC+2, roger farger
<roger.farger@gmail.com> a écrit :
Bonjour Corinne,
Tu enregistres les écritures d'ouverture en saisie avancée. Tu réparties les
avoirs de l'association entre les différents compte de passif, puis tu vérifies en
consultant le bilan Une remarque - tu n'utilises par le 102 compte associatif?
Bonne journée roger
Le dim. 29 mars 2020 à 11:00, marianicorinne.coco at yahoo.fr via aide
<aide@garradin.eu> a écrit :
Bonjour Après une comptabilité simplifiée sur excel pour une petit association, je
la passe sur Garradin pour l'exercice 2020. Comment enregistrer les comptes du
bilan ? J'ai besoin de faire apparaître les soldes de 2019 dans les comptes 1068.
110 et 119. 120 et 129. 4686 et 487. 2155 et 28155. 2183 et 28183.4687. 481 et 486.
J'arrive à mettre le solde initial dans la banque uniquement. Merci pour votre
aide... Corinne
--
Roger FARGER
--
Roger FARGER